縣委 縣人大 縣政府 縣政協 我要投稿 | 聯系我們 | 進入舊站
自治縣2011年財政預算執行情況和2012年財政預算報告

景東各族自治縣2011年財政預算執行情況和2012年財政預算報告

——2012年2月9日在自治縣第十四屆人民代表大會第二次會議上

自治縣財政局

 

各位代表:

受自治縣人民政府委托,現將2011年自治縣財政預算執行情況和2012年財政預算草案報告如下,請予審議,并請各位政協委員和其他同志提出意見。

一、關于2011年自治縣本級預算執行情況

2011年,在自治縣黨委的正確領導下,全縣上下認真貫徹落實中央和自治區的各項決策部署,加快轉變經濟發展方式和經濟結構調整,全面實施“十二五”規劃,積極應對復雜多變的經濟形勢和異常突出的收支矛盾,努力克服缺電、缺水、缺資金等經濟運行的嚴峻考驗,超前謀劃,搶前抓早,全面推進財政改革,重點深化績效管理,財政全力支持經濟發展、全力支持民生保障、全力支持社會事業發展,在攻堅克難中保持了財政經濟的平穩運行,預算執行情況良好。2011年,年初財政收入任務為50000萬元,后因我縣遭遇南盤江全流域特大干旱性氣候和全區性嚴重缺電的雙重影響,自治縣人大常委會調減我縣財政收入任務為33000萬元。截至2011年12月31日止,全縣財政總收入實現33008萬元,完成縣人大常委會調減數的100.02%,同比下降16.41%。其中,一般預算收入完成14792萬元,上劃中央收入14673萬元,上劃自治區收入3543萬元。

2011年,地方財政總收入122205萬元,地方財政總支出120545萬元,收入和支出相抵,年終結余1660萬元,全年收支平衡。

地方財政總收入的構成為:(1)一般預算收入14792萬元,完成年度預算的100.01%,同比下降24.42%。(2)返還性收入5221萬元。(3)上級轉移支付補助收入45718萬元。(4)國債轉貸600萬元。(5)專項補助收入51787萬元。(6)上年結余4087萬元。

在一般預算收入中,稅收收入完成11065萬元,減收2629萬元,同比下降19.2%。其中:增值稅2698元,減收197萬元,下降6.8%;營業稅2622萬元,減收1772萬元,下降40.33%;企業所得稅1001萬元,增收269萬元,增長36.75%;個人所得稅3.8萬元,減收64萬元,下降16.75%;資源稅143萬元,減收150萬元,下降51.19 %;契稅548萬元,增收12萬元,增長2.24%。

非稅收入完成3727萬元,減收2152萬元,同比下降36.60%。其中:專項收入完成1124萬元,減收220萬元,下降16.37%;行政事業性收費收入完成1644萬元,減收731萬元,下降30.78%;罰沒收入完成257萬元,減收258萬元,下降50.1%;國有資本經營收入315萬元,減收837萬元,下降72.66%,;國有資源(資產)有償使用收入217萬元,減收41萬元,下降15.89%;其他收入170萬元,減收65萬元,下降27.66%。

2011年全縣一般預算支119521元,增長26.93%。

一般預算支出中,主要項目的完成情況是:一般公共服務12725萬元,增長5.02%;國防90萬元,增長102.5%;公共安全4751萬元,下降7.53%;教育29907萬元,增長34.47%;科學技術212萬元,增長7.07%;文化體育與傳媒835萬元,下降16.33%;社會保障和就業16317萬元,增長127.95%;醫療衛生14316萬元,增長69.8%;環境保護支出8559萬元,增長106.99%;城鄉社區事務支出1830萬元,下降48.48%;農林水事務支出15610萬元,增長3.78%;交通運輸支出2345萬元,增長125.05%;資源勘探電力信息等事務支出982萬元,下降53.61%;商業服務業等事務支出702萬元,下降10.12%;金融監管事務支出90萬元;國土資源氣象等事務支出872萬元,下降65.59%;住房保障支出8338萬元,增長17.19%;糧油儲備管理等事務支出561萬元,增長4.66%;其他支出479萬元,下降53.13 %。按可比口徑計算農業、教育、科技支出分別比上年增長,3.78%、34.47%、7.07%,均高于本縣經常性收入的增幅。

2011年自治縣年初預算安排預備費700 萬元,已全部動支,其中:一般公共服務118萬元;公共安全16萬元;教育85萬元;社會保障和就業38萬元;醫療衛生19萬元;農林水事務288萬元;資源勘探電力信息等事務45萬元;國土資源氣象等事務7萬元;住房保障支出9萬元;交通運輸30萬元;環境保護18萬元;其他支出27萬元。

此外,當年基金預算收入總計9915萬元(當年基金收入2324萬元,上級補助收入4333萬元,上年結余3258萬元),基金預算支出總計3068萬元,當年結余6847萬元。

由于決算尚未完成,現在向各位代表報告的2011年全縣預算執行情況與實際執行情況相比會有一些出入。待全市決算編制完成后再按《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》等有關規定,報縣人大常委會備案。

2011年,為確保預算任務的完成,我們重點做好以下幾個方面工作:

(一)強化稅收征管,狠挖增收潛力

一是抓好重點稅源大戶、重大項目稅收征管,零散稅源全力征管,做到應收盡收。二是積極爭取天生橋一、二級水電站終止“以稅還貸”優惠政策,按全稅率繳納發電環節增值稅。三是積極向上爭取上級財政資金支持,全年共爭取到上級財政一般性轉移支付資金45718萬元,專項補助51787萬元。四是堅決貫徹“加強征管,堵塞漏洞,清繳欠稅,懲治腐敗”的稅收工作方針,嚴格執行稅收法律法規,依法治稅,依率計征,努力做到應收盡收。五是加大非稅收入征繳。進一步加強對行政事業性收費收入和罰沒收入管理,努力提高資產運營效益,積極開展非稅收入清查工作,確保國有資產收益等非稅收入及時、足額上繳。

(二)積極籌措資金,加強財源建設

一是加大對中小企業的扶持力度,全年共爭取中小企業發展扶持資金290萬元。二是加大建設項目投入,全年共投入資金285萬元,支持鋁廠三期擴建、新州輕工業集中區等一批稅收后勁強的項目建設。

嚴格依法理財,優化支出結構

繼續堅持“一要吃飯、二要建設”和“量力而行、量財辦事”的原則,繼續牢固樹立過緊日子的思想,堅決反對和制止鋪張浪費,大力壓縮一般性支出,除法律和政策規定需要增加的重點支出外,其它一般性支出實行零增長。進一步調整和優化支出結構,妥善安排、合理調度財政資金,確保工資按時足額發放和機關正常運轉;支持“三農”、社會保障、教育投入按法定比例增長和重大事項、突發事件的支出需求,有效維護了社會穩定。

(四)堅持以人為本,加大民生投入

1、繼續加大“三農”投入,確保農民直接受益

2011年財政支農惠農資金投入37850.67萬元。

——支農資金投入14211萬元。其中:農業支出5515萬元,林業支出3953萬元,水利和氣象支出4149萬元,扶貧支出594萬元。

——直接惠農補助資金投入23639.67萬元。其中:水稻、玉米良種推廣補貼384.7萬元,農機具購置補貼325萬元,森林生態公益資金補貼1515萬元,退耕還林補助2798萬元,庫區移民后期扶持資金補助1110萬元,扶貧貸款貼息135萬元,能繁母豬補貼221萬元,漁業用油補貼325萬元,種糧農民農資綜合直補1489萬元,家電下鄉補貼共計636.7萬元,公共交通用油補貼773.66萬元,新型農村合作醫療補助5100萬元,農村最低生活保障5584.07萬元,農村義務教育階段家庭困難寄宿生補助2994.54萬元,農村計劃生育獎248萬元。

2繼續加大教育、科技、文化和計生經費的投入,確保教育、科技、計生支出增長比例高于經常性財政收入的增長比例

——增加教育經費投入,積極落實各項農村義務教育優惠政策,特別注重解決好貧困家庭子女上學問題,認真實施義務教育學校老師績效工資改革,積極消化普九欠債,進一步縮短城鄉教育差距,促進城區基礎教育和職業教育事業齊頭并進、全面發展。全年共撥付教育經費29907萬元,同比增長34.5%,高于財政經常性收入增長比例32個百分點。

完善農村義務教育保障機制,用于“兩免一補”資金6187.22萬元,其中免除農村義務教育雜費和補助公用經費資金3620.14萬元,農村義務教育家庭經濟困難寄宿生生活補助金2994.5萬元,受益學生達75988人次。

進一步完善家庭經濟困難學生資助體系,支持資助考上大學的貧困家庭子女入學,全年共發放資助金21.7萬元。

努力改善辦學條件,全年安排1500萬元用于實施教育項目建設,從硬件上保證了教育質量的不斷提高。

消化“普九”債務408萬元。發放義務教育學校老師績效工資1189萬元(含預留績效工資)。

——加大科技投入,支持科技創新全年共投入科技專項經費212萬元,同比增加14萬元,增長7%,高于財政經常性收入4.5個百分點。

——在計生“保國優”年中,全年共安排計劃生育事業費1867萬元,人均財政投入為47.87元,同比上年增長204.6萬元,增幅12.24%,比財政經常性收入高9.7個百分點。

——增加文化、廣播電視電影事業的投入,支持建立公共文化服務體系,繼續廣泛開展群眾性文體活動和節慶文化活動,不斷滿足人民群眾日益增長的物質文化需求。全年安排節慶文化活動資金、村級公共服務中心建設專項資金、農村電影公益性放影專項資金等158.96萬元。

3、加大社會保障投入,保證各項社會保障資金的財政供給

——按國家規定把就業再就業資金、城鎮職工基本醫療保險金、機關事業單位養老保險金、城市及農村最低生活保障金、新型農村合作醫療基金、衛生防疫應急資金等列入財政年度預算,確保國家專項資金和地方財政配套資金安排到位。

——繼續加大保障性安居工程投入,在著力發展廉租住房,解決中低收入家庭的住房問題的同時,積極抓好農村危房的改造,有效維護社會安定。2011年共投入7209.99萬元,其中區、縣地方配套740.65萬元。

——2011年繼續加大對新型農村合作醫療的投入。全年財政安排新農合資金5100萬元,參加新型農村合作醫療的人數為346815人,參合率96.96%,使廣大農民群眾實實在在的享受到新型農村合作醫療帶來的實惠和好處。

4、加大城鎮化建設投入。加大城鎮化基礎建設資金投入,加快城鎮化建設步伐。2011年縣財政在資金十分緊缺的情況下,繼續完善縣污水處理項目管網續建,街道建設及垃圾處理設施建設等項目工程,全年共兌現資金1628萬元,營造良好的經濟投資環境從而吸引外資注入。

5、開展一事一議財政獎補試點工作。2011年全縣開展一事一議財政獎補項目行政村54個,自然屯54個,涉汲村內道路硬化、村內安全飲水管道、小型水利(提灌工程)、村級文化活動場所等,項目總投入資金526萬元,惠及6.79萬人。

(五)強化財政管理,提高資金效益

一是繼續強化“收支兩條線”管理,完善“票款分離”管理,進一步規范執收單位執收和繳費,對執收單位和部門全部實施“票款分離”,確保非稅收入及時、足額入庫。在非稅收入支出方面,嚴格按照國庫集中支付管理要求,按預算、按計劃、按專項用途撥付,確保了財政資金使用效益。

二是加強專項資金監督管理,確保專款專用并發揮其最大經濟效益。2011年自治區下達我縣基本建設專項資金共計26637萬元。為抓好每個項目建設和管好用好資金,嚴格執行專戶管理,專賬核算,嚴格執行國庫集中支付制度,堅持按工程進度撥付建設資金,從源頭上杜絕了可能出現的擠占、挪用和截留資金行為。

(六)深化財政改革,提升理財水平

一是繼續深化部門預算改革,完善綜合部門預算編制,進一步提高預算編制的科學性、完整性,強化預算執行的嚴肅性,嚴格按照《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》的要求,強化預算約束,確保年度預算收支平衡。

二是繼續做好國庫集中支付改革擴面工作。在堅持“預算單位資金所有權不變、資金審批權不變、資金使用權不變、會計核算權不變”的原則下,切實抓好財政國庫集中支付改革擴面的實施工作,取得了新的成績。

三是繼續深化“鄉財縣管鄉用”改革工作,加強鄉鎮財政資金管理。在去年對全縣16個鄉鎮全面鋪開“鄉財縣管鄉用”改革試點基礎上,不斷完善“鄉財縣管鄉用”財務支出管理,確保改革有序順利進行。

四是進一步強化政府采購管理,按照“規范采購行為,提高資金效益,維護國家利益,促進廉政建設”的目標要求,堅持“以人為本,規范運作,文明服務,公正立業”的工作理念,不斷拓寬采購渠道。2011年自治縣政府采購工作在采購范圍和規模上都有進一步提高,規范政府采購招投標行為,政府采購工作邁上了一個新臺階。2011年完成政府采購預算14045萬元,實際采購金額12716萬元,節約資金1329萬元,資金節約率9.46%。

2011年我縣財政預算執行情況總體良好,促進了全縣經濟社會健康發展。但是,我們也清醒地看到,我縣財政收支一些矛盾和問題仍然較為突出:一是財政收入結構仍然不夠合理,財政的宏觀調控能力還比較有限;二是財政支出壓力較大,收支矛盾仍較突出;三是按照科學發展觀要求,許多亟待加強的經濟社會發展薄弱環節財政保障力度還不夠。上述問題表明,深化財政管理與改革的任務還相當艱巨,今后我們將積極采取措施,認真加以解決。

二、關于2012自治縣預算草案

(一)2012年經濟財政形勢

從收入方面看,2012年,我縣經濟財政形勢跟全區全市一樣,總體良好,面臨許多有利條件,也面臨一些突出矛盾和問題。從有利條件看:一是國內經濟繼續朝著宏觀調控預期方向發展,呈現增長較快、價格趨穩、效益較好、民生改善的良好態勢,為我縣經濟財政發展提供了良好的大環境。二是自治區出臺的做大做強做優工業等一系列文件,政策效應持續發揮。三是國家繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策以及有關扶貧開發的新部署,中央財政進一步向西部地區、民族地區、邊疆地區、貧困地區傾斜,我縣財政有望得到更大支持。從不利因素看:一是項目投資建設面臨資金緊張、征地拆遷難、項目儲備不足、國家放緩審批節奏等壓力。二是工業生產面臨缺電、市場波動以及國家出臺能源消費總量控制等制約。三是中小企業進出口形勢將面臨全球經濟復蘇緩慢、人民幣升值壓力持續增加、原材料和勞動力價格攀升等挑戰。四是保持物價總水平基本穩定的任務依然艱巨,能源、原材料、勞動力價格上漲已成為中長期趨勢,輸入型通脹壓力不會明顯減弱。五是財政減收因素較多,國家將繼續實施結構性減稅,北部灣經濟區服務業減免城鎮土地使用稅和房產稅優惠政策擴大到全區執行,房地產市場調控減少房地產業稅收等。總體來說,2012年全縣經濟仍將保持平穩較快增長勢頭,有利于財政收入持續增長。

從支出方面來看,2012年新增支出項目多、新增支出數額大且剛性強。突出體現在以下三個方面:一是要保證機關事業單位正常運轉的增支需求和教育、科技、農業、計劃生育等支出法定增長及財政教育支出占比要求,并確保文化、醫療衛生等支出增幅達到上級有關文件規定。二是要落實好中央和自治區加大水利設施建設、保障性住房建設、事業單位績效工資改革、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險參保人員財政補助標準提高、新型農村社會養老保險和城鎮居民社會養老保險制度實現全覆蓋等剛性政策。三是要落實自治區黨委和政府確定的創新扶貧開發工作以及其他各項民生政策。因此,2012年財政收支矛盾異常突出。

(二)2012年自治縣預算編制的指導思想

根據對2012年全縣財政形勢的分析,2012年預算編制的指導思想是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,緊緊圍繞科學發展主題和加快轉變經濟發展方式主線,繼續落實好實施積極財政政策的各項措施,扎實推進財政管理制度改革;進一步優化財政支出結構,加大對“三農”、教育、醫療衛生、社會保障和就業、保障性安居工程、節能環保等方面的支持力度,切實保障和改善民生,促進經濟增長、結構優化、區域協調和城鄉統籌發展;始終堅持依法理財、統籌兼顧和增收節支的方針,加強財政科學管理;繼續抓好厲行節約,從嚴控制一般性支出,提高財政資金使用效益。預算安排的基本原則是:一是量財辦事,突出重點。做到量入為出,急重優先,把錢用在刀刃上。二是整合資金,挖掘潛力。充分整合有關專項資金,挖掘部門預算存量資金潛力,統籌安排收支預算。三是加強銜接,注重績效。逐步構建預算編制與預算執行相互銜接機制,注重資金追蹤問效。四是夯實基礎,完善體系。做好預算管理的基礎性工作,繼續完善政府預算體系。

(三)2012年自治縣預算草案

1、財政總收入和總支出的安排:2012年,地方財政總收入計劃安排64792萬元(不含上級未明確的專項補助),其中:縣級一般預算收入16270萬元,返還性收入5221萬元,上級轉移支付補助收入39619萬元,專項補助收入2022萬元,上年結余1660萬元。自治縣財政總支出計劃安排64792萬元,其中:一般預算支出安排63768萬元,上解自治區支出1024萬元,財政支出預算是根據地方一般預算收入和自治區財政廳提前下達2012年部分轉移支付資金的情況來安排,2012年縣財政在預算支出安排中,對上級下達的轉移支付補助只能按上級提前下達的補助數編列地方預算,由此全縣上級補助收入比上年實際得到的補助減少58891萬元。

2012年,基金預算收入計劃安排9914萬元(其中:當年基金收入3067萬元,上年結余6847萬元),基金預算支出計劃安排9914萬元,收支平衡。

2、收入: 2012年自治縣組織財政收入預算安排36330萬元,同比增長10.06%。其中:

稅收收入32220萬元;

——增值稅17849萬元;

——消費稅1萬元;

——營業稅4800萬元;

——企業所得稅3680萬元;

——個人所得稅1000萬元;

——資源稅160萬元;

——城市維護建設稅1400萬元;

——房產稅600萬元;

——印花稅110萬元;

——城鎮土地使用稅130萬元;

——土地增值稅400萬元;

——車船稅150萬元;

——契稅600萬元;

——煙葉稅1340萬元。

非稅收入4110萬元;

——專項收入1240萬元;

——行政事業性收費收入1810萬元;

——罰沒收入280萬元;

——國有資本經營收入350萬元;

——國有資源(資產)有償使用收入240萬元;

——其他收入190萬元。

3、2012年一般預算支出主要項目安排是:

——一般公共服務支出11095萬元;

——公共安全支出3588萬元;

——教育支出18720萬元;

——科學技術支出179萬元;

——文化體育與傳媒支出494萬元;

——社會保障和就業支出6603萬元;

——醫療衛生支出6989萬元;

——節能環保支出90萬元;

——城鄉社區事務支出2085萬元;

——農林水事務支出6290萬元;

——交通運輸支出610萬元;

——資源勘探電力信息等事務支出138萬元;

——商業服務業等事務支出214萬元;

——國土資源氣象等事務支出705萬元;

——住房保障支出2078萬元;

——糧油物資管理事務支出484萬元;

——預備費700萬元;

——國債還本付息支出23萬元;

——其他支出2683萬元;

(上述支出預算中的農業、教育、科技支出均按法定增長比例列入2012年財政預算。)

三、確保完成2012年預算任務的主要措施

(一)加強財源建設,做大財政“蛋糕”。

發揮財政資金的政策導向作用,促進經濟又好又快發展。繼續加大對新州輕工業集中區建設、鋁廠三期擴建項目的支持力度,使之盡快成為今后我縣支柱財源。增強財政發展后勁,積極探索財源建設新機制,大力支持創稅產業,大力培植后續財源,確保財政收入穩步增長。

(二)依法征管,確保財政收入穩定增長。

一要堅持早抓、勤抓、嚴抓的原則,及時分解收入任務,落實收入責任制。二要依法加強稅收征管,提高稅源監控能力,強化大宗財源監控,及時了解稅源變化情況,發現問題及時采取對策,確保財政收入持續穩定增長。三要完善非稅收入征管機制,規范非稅收入管理,確保各項收入應收盡收。

(三)調整優化支出結構,增強財政保障。

一是厲行節約,勤儉辦一切事業,嚴格控制行政成本,除貫徹落實積極財政政策所需配套資金外,對公務購車用車、會議經費、公務接待費用、出國(境)經費等一般性支出實行零增長。

二是堅持統籌兼顧,促進社會事業協調發展。加大對教育、文化、衛生和計生等關系人民群眾切身利益重點事業的支持力度。進一步健全和完善應急保障機制,提高應對自然災害和突發事件的快速反應和處置能力,創造和諧的社會環境,保障人民群眾安居樂業。

三是牢固樹立民本意識,提高公共財政保障能力。要繼續加大社會保障資金投入,保證“兩個確保,一個低保”政策到位。認真落實就業和再就業的各項財稅優惠政策。加強對城鄉困難群眾的救助,特別是要完善特困戶、災民救助制度,更好的體現公共財政向困難群眾和弱勢群體的傾斜,逐步實現社會公平,維護社會穩定。

四是重點支持自治縣成立60周年縣慶。2013年是我縣成立60周年縣慶,我們將多方面籌措資金,保障自治縣60周年縣慶項目的穩步推進,確保60周年縣慶活動圓滿成功。

(四)繼續強化財政監管,確保資金使用安全高效。

按照財政專項資金“誰使用、誰負責”的要求,不斷完善財政資金監督管理制度,在注重資金投入及時性的同時,強調財政資金的安全性、規范性和績效性。年內繼續推進“小金庫”專項治理工作,并在全縣范圍內開展財政資金安全大檢查,重點對涉農資金、社保資金、擴大內需、保障性安居工程等項目資金專項檢查。通過開展檢查,確保財政資金的使用安全,提高財政資金的使用效益。

(五)繼續深化財政改革,提高財政監管質量。

進一步規范部門預算編制,提高預算編制的完整性和科學性,完善綜合部門預算辦法。嚴格執行《預算法》,強化預算約束,保證財政資金的安全、高效運行,提高預算管理水平和財政工作質量。

一是深入推進國庫集中支付制度改革,努力實現財政性資金全部納入國庫集中支付管理。簡化審核、審批程序,提高國庫集中支付效率。

二是進一步推進非稅收入收繳管理改革,促進非稅收入收繳的規范化、電子化。

三是深化政府采購工作,提高政府采購規模和效益。加大推進政府采購工作的力度,擴大政府采購管理實施范圍,對列入政府采購的項目應全部依法實施政府采購。嚴格按規定向社會公開發布采購信息,實現采購活動的公開透明。

四是積極探索建立預算編審規范和財政投資評審機制。

五是以“金財工程”建設為龍頭,積極推進財政信息平臺一體化建設,為實現預算公開做準備。

(六)加強請示匯報,積極爭取上級更多的支持

由于我縣財政財源基礎薄弱,財政自給程度較低,財政支出中很大和度依賴上級的財政補助。同時,由于當前影響財政收入增長的制約因素較多,而各項新增支出剛性強,增支額大。特別是教育、醫療衛生、社會保障等方面都需要財政大幅度增加投入。因此,全縣財政都將面臨更加突出的收支矛盾,實現收支平衡的任務異常艱巨。對此,我們將繼續通過各種渠道努力向上級各部門多請示匯報,相互溝通聯系,讓上級部門真正了解到我們縣發展目前面臨的困難和問題,努力多爭取上級財政對我們的支持,進一步加大對我縣的轉移支付補助力度。

(七)加強財稅隊伍建設,進一步提高執政理財水平。

全面提高財政干部隊伍的理財創新能力、財政發展能力和行政執行能力。一是加強隊伍業務培訓,切實提高財政干部的業務水平和工作能力。二是進一步健全財政法規制度體系、規范財政執法行為,推進財政依法行政。依法加強收支管理,穩步推進財政信息公開,不斷增強財政運行的透明度。三是加強作風建設,大力弘揚求真務實作風,始終把人民群眾的根本利益作為財政工作的出發點,著力為人民群眾解難題、辦實事。加強黨風廉政建設,健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系,引導干部職工切實做到廉潔自律,自覺維護財稅干部隊伍的良好形象。

各位代表,完成2012年的各項財政工作任務至關重要,光榮而又艱巨,我們將在縣委的正確領導下,依法接受自治縣人大及其常委會對財政工作的監督和指導,認真聽取自治縣政協的意見和建議,圍繞上級經濟工作會議和全縣財稅既定的工作任務目標,深入貫徹落實科學發展觀,堅定信心,開拓奮進,真抓實干,為加快構建文明、富裕、和諧新祿豐做出更大的貢獻。

女娲补天官网